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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGEM VILANOVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1991 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CADEADO papaiz 40mm - papaiz 40mm 46,50 46,50
1.00 CADEADO papaiz 45 mm - papaiz 45 mm 55,70 55,70
1.00 CADEADO papaiz 25mm - papaiz 25mm 24,90 24,90
4.00 CLIPS para cabo de aço 1/2 - para cabo de aço 1/2 Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a Secretaria de Obras. 7,80 31,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 CADEADO papaiz 40mm - papaiz 40mm CADEADO papaiz 45 mm - papaiz 45 mm CADEADO papaiz 25mm - papaiz 25mm CLIPS para cabo de aço 1/2 - para cabo de aço 1/2 Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a Secretaria de Obras. 158,30
18/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3227691; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior 158,30
22/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001991/2024 FERRAGEM VILANOVA LTDA - 16866 158,30
TOTAL 158,30 158,30 158,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.