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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1992 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMPADA h4 24v - h4 24v 49,00 98,00
1.00 LENTE 045 - 045 23,50 23,50
1.00 LAMPADA 1p. 24v - 1p. 24v 9,80 9,80
1.00 LAMPADA 2p. 24v - 2p. 24v Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção do veículo da placa IWG6I98. Solicitado pela Secretaria de Obras 14,50 14,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 LAMPADA h4 24v - h4 24v LENTE 045 - 045 LAMPADA 1p. 24v - 1p. 24v LAMPADA 2p. 24v - 2p. 24v Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção do veículo da placa IWG6I98. Solicitado pela Secretaria de Obras 145,80
18/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/52091542; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior 145,80
22/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001992/2024 Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 145,80
TOTAL 145,80 145,80 145,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.