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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ENGI PROJECT EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2004 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Desmontagem geral, torca do elevador, limpeza, revisao e manutencao geral Reposição de peças dos elevadores do Centro Administrativo, não previstas na manutenção preventiva. - Reposição de peças dos elevadores do Centro Administrativo, não previstas na manutenção preventiva. Finalidade: Desmontagem geral, torca do elevador, limpeza, revisao e manutencao geral Reposição de peças dos elevadores do Centro Administrativo, não previstas na manutenção preventiva. - Reposição de peças dos elevador 1.505,00 1.505,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 Desmontagem geral, torca do elevador, limpeza, revisao e manutencao geral Reposição de peças dos elevadores do Centro Administrativo, não previstas na manutenção preventiva. - Reposição de peças dos elevadores do Centro Administrativo, não previstas na manutenção preventiva. Finalidade: Desmontagem geral, torca do elevador, limpeza, revisao e manutencao geral Reposição de peças dos elevadores do Centro Administrativo, não previstas na manutenção preventiva. - Reposição de peças dos elevadores do Centro Administrativo, não previstas na manutenção preventiva. 1.505,00
18/04/2024 Conforme Memorando nº 163/2024, assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contratoi nº 086/2022. Nota Fiscal Nº 1/511; 1.505,00
22/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 163/2024, assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contratoi nº 086/2022. Nota Fiscal Nº 1/511; 1.486,94
22/04/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2004/2024 18,06
TOTAL 1.505,00 1.505,00 1.505,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 18/04/2024 18,06 1770/2024 Lançada
TOTAL   18,06