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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CEZIMBRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 202 Data de lançamento: 11/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.19 SERVICO Finalidade: CREDENCIAMENTO DE LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONTRATO 070/2019 - CHAMAMENTO PUBLICO/CREDENCIAMENTO 002/2019 15.700,00 160.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2024 SERVICO Finalidade: CREDENCIAMENTO DE LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONTRATO 070/2019 - CHAMAMENTO PUBLICO/CREDENCIAMENTO 002/2019 160.000,00
22/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1219; REF 25/11/2023 A 25/12/2023 ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente 24.946,64
26/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1219; REF 25/11/2023 A 25/12/2023 ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente 23.968,73
26/01/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 202/2024 977,91
16/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1224; REF 25/12/2023 A 25/01/2024 ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 39.792,87
21/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1224; REF 25/12/2023 A 25/01/2024 ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 38.217,07
21/02/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 202/2024 1.575,80
05/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1239; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 23.633,68
11/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1239; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 22.697,79
11/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 202/2024 935,89
18/04/2024 CREDENCIAMENTO DE LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONTRATO 070/2019 - CHAMAMENTO PUBLICO/CREDENCIAMENTO 002/2019 REF 03/2024, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/1265; 25.967,29
30/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CREDENCIAMENTO DE LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONTRATO 070/2019 - CHAMAMENTO PUBLICO/CREDENCIAMENTO 002/2019 REF 03/2024, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/1265; 24.918,21
30/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 202/2024 1.049,08
23/05/2024 CONTRATO 070/2019 - CHAMAMENTO PUBLICO/CREDENCIAMENTO 002/2019 REF 25/03/24 A 25/04/2024, CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE Conforme Nota Fiscal Nº E/1289; 31.457,34
24/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO 070/2019 - CHAMAMENTO PUBLICO/CREDENCIAMENTO 002/2019 REF 25/03/24 A 25/04/2024, CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE Conforme Nota Fiscal Nº E/1289; 30.173,88
24/05/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 202/2024 1.283,46
02/08/2024 CONTRATO 070/2019 - REF EXAMES PRÉ-FIXADOS REALIXADOS NO PERIODO DE 25/05/2024 A 26/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1329; 7.070,64
09/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO 070/2019 - REF EXAMES PRÉ-FIXADOS REALIXADOS NO PERIODO DE 25/05/2024 A 26/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1329; 6.775,79
09/08/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 202/2024 294,85
23/10/2024 CONTRATO 070/2019 - EXAMES LABORATORIAIS PRÉ FIXADOS REF 25/08/2024 A 25/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1391; 7.070,64
24/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO 070/2019 - EXAMES LABORATORIAIS PRÉ FIXADOS REF 25/08/2024 A 25/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1391; 6.772,26
24/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 202/2024 298,38
TOTAL 160.000,00 159.939,10 159.939,10
SALDO A PAGAR 60,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/01/2024 977,91 124/2024 Lançada
ISS 16/02/2024 1.575,80 524/2024 Lançada
ISS 05/03/2024 935,89 878/2024 Lançada
ISS 18/04/2024 1.049,08 1765/2024 Lançada
ISS 23/05/2024 1.283,46 2352/2024 Lançada
ISS 02/08/2024 294,85 3911/2024 Lançada
ISS 23/10/2024 298,38 5593/2024 Lançada
TOTAL   6.415,37