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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 204 Data de lançamento: 11/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 34 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Vendido em unidade, botijão retornável 92,00 1.104,00
10.00 Água mineral sem gás garrafão de 20litros, Tipo PET, resinas virgens – material polieleno, policarbonato e polipropileno ou material que atenda às exigências da NBR 14.222/2013, sobretudo no que se refere à transparência do garrafão, fundo texturizado em conformidade com as especificações da ANVISA, a data de sua fabricação não poderá ser superior a 01 (um) ano, estar em conformidade com a norma NBR 14.638 e Portaria DNPM nº 358/2009 e devem vir com lacre de segurança e rótulo padrão, individual 21,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2024 Gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. Vendido em unidade, botijão retornável Água mineral sem gás garrafão de 20litros, Tipo PET, resinas virgens – material polieleno, policarbonato e polipropileno ou material que atenda às exigências da NBR 14.222/2013, sobretudo no que se refere à transparência do garrafão, fundo texturizado em conformidade com as especificações da ANVISA, a data de sua fabricação não poderá ser superior a 01 (um) ano, estar em conformidade com a norma NBR 14.638 e Portaria DNPM nº 358/2009 e devem vir com lacre de segurança e rótulo padrão, individualmente, acompanhados de lenço para assepsia – po sachê e proteção com camisa plásca – po saco em polieleno de alta densidade fina natural – Med. 480X450X0, 003mm Finalidade: Aquisição de recarga de gás em botijas de 13kge e galões de água mineral para atender as demandas das unidades de saúde, cfe.PE 34/2023. 1.314,00
08/02/2024 Aquisição gás em botijas de 13kge e galões de água mineral para atender as demandas das unidades de saúde, cfe.PE 34/2023. Conforme ciente deJosué Pinheiro - Coordenador da Estratégia da Saúde - Nota Fiscal Nº 890/51465828; 226,00
16/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme ciente deJosué Pinheiro - Coordenador da Estratégia da Saúde 226,00
05/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/51850468; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 21,00
06/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 890/51850468; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 21,00
08/04/2024 Aquisição de recarga de gás em botijas de 13kge e galões de água mineral para atender as demandas das unidades de saúde, cfe.PE 34/2023, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude Conforme Nota Fiscal Nº 890/52444498; 268,00
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de recarga de gás em botijas de 13kge e galões de água mineral para atender as demandas das unidades de saúde, cfe.PE 34/2023, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude Conforme Nota Fiscal Nº 890/52444498; 268,00
27/05/2024 Aquisição de recarga de gás em botijas de 13 kgs e galões de água mineral para atender as demandas das unidades de saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001; 1/000002; 1/000015; 502,00
TOTAL 1.314,00 1.017,00 515,00
SALDO A PAGAR 799,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.