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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROCHA SERVICOS DE SAUDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2058 Data de lançamento: 14/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVICO Finalidade: Renovação contrato 001/2023 de prestação de serviços na área de fisioterapia para atendimento destinados a secretaria municipal da saúde, cfe. termo de credenciamento 001/2023. 8.000,01 8.000,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2024 SERVICO Finalidade: Renovação contrato 001/2023 de prestação de serviços na área de fisioterapia para atendimento destinados a secretaria municipal da saúde, cfe. termo de credenciamento 001/2023. 8.000,01
19/04/2024 Termo de credenciamento 001/2023 - ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/2250; 4.650,00
24/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Termo de credenciamento 001/2023 - ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/2250; 4.650,00
23/05/2024 Termo de credenciamento 001/2023, conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente Conforme Nota Fiscal Nº E/2290; 3.300,00
24/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Termo de credenciamento 001/2023, conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente Conforme Nota Fiscal Nº E/2290; 3.300,00
TOTAL 8.000,01 7.950,00 7.950,00
SALDO A PAGAR 50,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.