| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
| Número do empenho: | 2190 | Data de lançamento: | 21/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Detergente para louças, frasco de 500 ml - Biodegradável. Composição: Tensoativos anionicos, glicerina, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessantes, corantes. Prazo de validade de aproximadamente: 12 (doze) meses da data do recebimento. Finalidade: Aqusição de material de limpeza e higiene para uso nas UBS, ESFs, CAPS Florescer I, setor de transporte, farmácia municipal e secretaria da saúde e meio ambiente.cfe. PE 002/2023. | 2,40 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | Detergente para louças, frasco de 500 ml - Biodegradável. Composição: Tensoativos anionicos, glicerina, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessantes, corantes. Prazo de validade de aproximadamente: 12 (doze) meses da data do recebimento. Finalidade: Aqusição de material de limpeza e higiene para uso nas UBS, ESFs, CAPS Florescer I, setor de transporte, farmácia municipal e secretaria da saúde e meio ambiente.cfe. PE 002/2023. | 240,00 | ||
| 17/05/2024 | Aquisição de material de limpeza e higiene para uso nas UBS, ESFs, CAPS Florescer I, setor de transporte, farmácia municipal e secretaria da saúde e meio ambiente.cfe. PE 002/2023. Conforme Nota Fiscal Nº 1/8486; | 240,00 | ||
| 20/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002190/2024 Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza Ltda - 2015116 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||