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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2190 Data de lançamento: 21/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Detergente para louças, frasco de 500 ml - Biodegradável. Composição: Tensoativos anionicos, glicerina, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessantes, corantes. Prazo de validade de aproximadamente: 12 (doze) meses da data do recebimento. Finalidade: Aqusição de material de limpeza e higiene para uso nas UBS, ESFs, CAPS Florescer I, setor de transporte, farmácia municipal e secretaria da saúde e meio ambiente.cfe. PE 002/2023. 2,40 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2024 Detergente para louças, frasco de 500 ml - Biodegradável. Composição: Tensoativos anionicos, glicerina, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessantes, corantes. Prazo de validade de aproximadamente: 12 (doze) meses da data do recebimento. Finalidade: Aqusição de material de limpeza e higiene para uso nas UBS, ESFs, CAPS Florescer I, setor de transporte, farmácia municipal e secretaria da saúde e meio ambiente.cfe. PE 002/2023. 240,00
17/05/2024 Aquisição de material de limpeza e higiene para uso nas UBS, ESFs, CAPS Florescer I, setor de transporte, farmácia municipal e secretaria da saúde e meio ambiente.cfe. PE 002/2023. Conforme Nota Fiscal Nº 1/8486; 240,00
20/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002190/2024 Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza Ltda - 2015116 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.