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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: X2 AGRO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2191 Data de lançamento: 21/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Sabonete Líquido Antisséptico -Para limpeza e desinfecção das mãos, sem perfume, neutro, hidratante, em galão de 05 Litros, com tampa que não permita vazamento. Galão de 05 Litros Finalidade: Aqusição de material de limpeza e higiene para uso nas UBS, ESFs, CAPS Florescer I, setor de transporte, farmácia municipal e secretaria da saúde e meio ambiente.cfe. PE 002/2023. 23,50 1.175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2024 Sabonete Líquido Antisséptico -Para limpeza e desinfecção das mãos, sem perfume, neutro, hidratante, em galão de 05 Litros, com tampa que não permita vazamento. Galão de 05 Litros Finalidade: Aqusição de material de limpeza e higiene para uso nas UBS, ESFs, CAPS Florescer I, setor de transporte, farmácia municipal e secretaria da saúde e meio ambiente.cfe. PE 002/2023. 1.175,00
25/04/2024 Aquisição de material de limpeza e higiene para uso nas UBS, ESFs, CAPS Florescer I, setor de transporte, farmácia municipal e secretaria da saúde e meio ambiente.cfe. PE 002/2023. Conforme Nota Fiscal Nº 890/52691959; 1.175,00
30/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002191/2024 X2 AGRO E TRANSPORTES LTDA - 2017931 1.175,00
TOTAL 1.175,00 1.175,00 1.175,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.