Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
Número do empenho: | 2197 | Data de lançamento: | 21/03/2024 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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8.00 | Água Sanitária- 2 litros, composição química de hidróxido de sódio principio ativo Teor de cloro ativo de 2% a 2,5%p , aplicação lavagem alvejante de roupas e banheiro, pias, tipo comum, frasco de 2.000ml, acondicionado em embalagem de papelão identificadas. | 5,20 | 41,60 |
3.00 | Pano de chão- Tamanho grande, tipo ‘saco’ duplo, forte, grosso e com alta absorção, utilizado em limpeza em geral. O produto deverá ter medidas mínimas de 1,0 x 80 cm. Composição: 100% Algodão. Kit com 10 panos de chão. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais conf ata de registro n° 067/2023 pela Secretaria de Esporte. | 46,00 | 138,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/03/2024 | Água Sanitária- 2 litros, composição química de hidróxido de sódio principio ativo Teor de cloro ativo de 2% a 2,5%p , aplicação lavagem alvejante de roupas e banheiro, pias, tipo comum, frasco de 2.000ml, acondicionado em embalagem de papelão identificadas. Pano de chão- Tamanho grande, tipo ‘saco’ duplo, forte, grosso e com alta absorção, utilizado em limpeza em geral. O produto deverá ter medidas mínimas de 1,0 x 80 cm. Composição: 100% Algodão. Kit com 10 panos de chão. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais conf ata de registro n° 067/2023 pela Secretaria de Esporte. | 179,60 | ||
31/05/2024 | Solicitação de aquisição de materiais conf ata de registro n° 067/2023 pela Secretaria de Esporte. Conforme Nota Fiscal Nº 1/8487; | 179,60 | ||
03/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002197/2024 Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza Ltda - 2015116 | 179,60 | ||
TOTAL | 179,60 | 179,60 | 179,60 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |