Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOICE DE ARAUJO ROLIM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Diárias |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
DIARIAS |
50,37 |
251,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
DIARIAS |
251,85 |
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23/05/2024 |
21/05/2024 - CANOAS - ACOMPANHAR INTERNAÇAO COMPULSORIA |
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52,73 |
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24/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
21/05/2024 - CANOAS - ACOMPANHAR INTERNAÇAO COMPULSORIA |
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52,73 |
TOTAL |
251,85 |
52,73 |
52,73 |
SALDO A PAGAR |
199,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.