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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AITO DE SOUZA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2205 Data de lançamento: 21/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 botinas de Segurança N40 46,50 1.116,00
10.00 LUVA DE MALHA Preta 24,00 240,00
30.00 LUVA malha vulcanizada azul /preta 3,50 105,00
30.00 óculos protetor incolor Finalidade: Aquisição de EPIs para segurança dos servidores públicos 11,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2024 botinas de Segurança N40 LUVA DE MALHA Preta LUVA malha vulcanizada azul /preta óculos protetor incolor Finalidade: Aquisição de EPIs para segurança dos servidores públicos 1.791,00
02/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/52327992; ciente da liquidaçao Cleonice Almeida - Supervisora de Limpeza Urbana/Trânsito 1.791,00
05/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002205/2024 Ailto de Souza Rosa - 2019006 1.791,00
TOTAL 1.791,00 1.791,00 1.791,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.