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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONCRECOR OBRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2234 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONTRATO 939729/2022
Conta de Despesa: 4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 9 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERNTE AOS MATERIAIS 1.670.364,33 1.670.364,33
0.58 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA - VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATO Nº 029/2024, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA Nº 009/2023 - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO - CONTRATO DE REPASSE Nº 939729/2022/MDR/CAIXA - VALOR REFERENTE AO REPASSE 417.590,97 241.991,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 VALOR REFERNTE AOS MATERIAIS VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA - VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATO Nº 029/2024, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA Nº 009/2023 - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO - CONTRATO DE REPASSE Nº 939729/2022/MDR/CAIXA - VALOR REFERENTE AO REPASSE 1.912.356,00
09/09/2024 Conforme Memorando nº 354/2024, do "Termo de Recebimento de Medição 01", assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícios Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 029/2024. Nota Fiscal Nº E/574; 283.504,04
28/11/2024 Conforme Memorando nº 482/2024, do "termo de Recebimento de Medição 02", assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang. Nota Fiscal Nº E/600; 355.414,38
28/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 354/2024, do "Termo de Recebimento de Medição 01", assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícios Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 029/2024. Nota Fiscal Nº E/574; 283.504,04
TOTAL 1.912.356,00 638.918,42 283.504,04
SALDO A PAGAR 1.628.851,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.