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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2249 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 03/2024, conforme folha de efetividade em anexo. 23.428,41 23.428,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 03/2024, conforme folha de efetividade em anexo. 23.428,41
25/03/2024 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 03/2024, conforme folha de efetividade em anexo. 23.428,41
25/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002249/2024 Centro de Integracao Empresa-escola/rs - 4594 23.428,41
TOTAL 23.428,41 23.428,41 23.428,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.