Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2255 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RELÉ
Finalidade: Aquisição de um relé para Veiculo escolar placa> IVO3705 |
29,00 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
RELÉ
Finalidade: Aquisição de um relé para Veiculo escolar placa> IVO3705 |
29,00 |
|
|
26/03/2024 |
SOLICITADO POR SINARA SEC. DA EDUCAÇAO - EMPENHO COM CREDOR INCORRETO (CPF) |
-29,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.