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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEDENF IVOTI SERVIçOS MéDICOS E DE ENFERMAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 226 Data de lançamento: 11/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
720.00 SERVICO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA ESF DO BAIRRO COLÔNIA 20, CONTRATO 025/2021 ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. 147,25 106.020,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2024 SERVICO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA ESF DO BAIRRO COLÔNIA 20, CONTRATO 025/2021 ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. 106.020,00
13/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/3266; REF MEDICO CLINICO GERAL - SETEMBRO/2023 ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 22.382,00
13/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/3158; REF MEDICO CLINICO GERAL - DEZEMBRO/2023 ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 23.560,00
13/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/3236; REF MEDICO CLINICO GERAL - JANEIRO/2024 ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 25.916,00
18/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 3344; REF MEDICO CLINICO GERAL FEVEREIRO/2024 ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 22.382,00
20/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 3344; REF MEDICO CLINICO GERAL FEVEREIRO/2024 ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 20.860,02
20/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 226/2024 447,64
20/03/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 226/2024 1.074,34
22/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/3266; REF MEDICO CLINICO GERAL - SETEMBRO/2023 ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 20.860,03
22/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 226/2024 447,64
22/03/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 226/2024 1.074,33
22/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/3158; REF MEDICO CLINICO GERAL - DEZEMBRO/2023 ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 21.957,92
22/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 226/2024 471,20
22/03/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 226/2024 1.130,88
22/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/3236; REF MEDICO CLINICO GERAL - JANEIRO/2024 ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 24.153,72
22/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 226/2024 518,32
22/03/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 226/2024 1.243,96
08/04/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA ESF DO BAIRRO COLÔNIA 20, CONTRATO 025/2021 ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. Conforme Nota Fiscal Nº E/3450; REF MARÇO/2024, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 5.200,00
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA ESF DO BAIRRO COLÔNIA 20, CONTRATO 025/2021 ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. Conforme Nota Fiscal Nº E/3450; REF MARÇO/2024, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 4.846,40
10/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 226/2024 104,00
10/04/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 226/2024 249,60
TOTAL 106.020,00 99.440,00 99.440,00
SALDO A PAGAR 6.580,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/03/2024 447,64 1034/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 13/03/2024 1.074,33 1034/2024 Lançada
ISS 13/03/2024 471,20 1035/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 13/03/2024 1.130,88 1035/2024 Lançada
ISS 13/03/2024 518,32 1036/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 13/03/2024 1.243,96 1036/2024 Lançada
ISS 18/03/2024 447,64 1138/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 18/03/2024 1.074,34 1138/2024 Lançada
ISS 08/04/2024 104,00 1555/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 08/04/2024 249,60 1555/2024 Lançada
TOTAL   6.761,91