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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO THOMAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2471 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibo em anexo. 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibo em anexo. 10.000,00
27/03/2024 Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibo em anexo. Conforme Recibo Nº 097447; 097485; 097577; 097644; 097656; 097736; 097834; 3.018,67
27/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibo em anexo. Conforme Recibo Nº 097447; 097485; 097577; 097644; 097656; 097736; 097834; 3.018,67
26/04/2024 Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibo em anexo. Conforme Recibo Nº 097971; 098001; 098023; 097972; 097987; 098395; 098080; 098402; 803224; 3.103,17
30/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibo em anexo. Conforme Recibo Nº 097971; 098001; 098023; 097972; 097987; 098395; 098080; 098402; 803224; 3.103,17
29/05/2024 Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibo em anexo, matriculas do mes Conforme Recibo Nº 098741; 098835; 098734; 82701; 098663; 098773; 098774; 099000; 099002; 2.711,22
29/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibo em anexo, matriculas do mes Conforme Recibo Nº 098741; 098835; 098734; 82701; 098663; 098773; 098774; 099000; 099002; 2.711,22
30/09/2024 Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibo em anexo. REF CERTIDAO DE ÓBITO MES 09/2024 Conforme Recibo Nº 101858; 102003; 102244; 102275; 102338; 102435; 55902; 145489; 419,05
02/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibo em anexo. REF CERTIDAO DE ÓBITO MES 09/2024 Conforme Recibo Nº 101858; 102003; 102244; 102275; 102338; 102435; 55902; 145489; 419,05
31/10/2024 Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibo em anexo. (EDUCAÇÃO) Conforme Recibo Nº 102829; 41,93
04/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibo em anexo. (EDUCAÇÃO) Conforme Recibo Nº 102829; 41,93
18/11/2024 Referente pagamento de despesas de Cartório. Cópia certidão do Pavilhão da Laranja - Solicitado pela Secretaria do Planejamento 52,25
18/11/2024 Credor incorreto -52,25
TOTAL 10.000,00 9.294,04 9.294,04
SALDO A PAGAR 705,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.