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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JONES MARCELO DA SILVA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2554 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 LINHA 04 -JULIO DE CASTILHOS Finalidade: Serviço de Transporte Escolar- Linha 04 para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. 888,78 22.219,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 LINHA 04 -JULIO DE CASTILHOS Finalidade: Serviço de Transporte Escolar- Linha 04 para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. 22.219,50
22/04/2024 LINHA 04 - JULIO DE CASTILHOS - ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coor. da Sec. de Educaçao Conforme Nota Fiscal Nº E/173; 9.776,58
24/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LINHA 04 - JULIO DE CASTILHOS - ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coor. da Sec. de Educaçao Conforme Nota Fiscal Nº E/173; 9.580,07
24/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2554/2024 196,51
06/05/2024 LINHA 04 - JULIO DE CASTILHOS, CONF. CIENTER DA LIQUIDAÇAO MARISTEL CHARAO - COORD. DA SEC. DE EDUCAÇAO Conforme Nota Fiscal Nº E/174; 9.776,58
08/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LINHA 04 - JULIO DE CASTILHOS, CONF. CIENTER DA LIQUIDAÇAO MARISTEL CHARAO - COORD. DA SEC. DE EDUCAÇAO Conforme Nota Fiscal Nº E/174; 9.580,07
08/05/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2554/2024 196,51
TOTAL 22.219,50 19.553,16 19.553,16
SALDO A PAGAR 2.666,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/04/2024 196,51 1804/2024 Lançada
ISS 06/05/2024 196,51 2113/2024 Lançada
TOTAL   393,02