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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUILHERME DE SOUZA CAMPOS - PAISAGISMO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2574 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 14 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS ROÇAGEM CEMITÉRIOS Finalidade: Contrato 030/2024, originário do Precesso de Dispensa de Licitação 014/2024. 4.800,00 4.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 SERVIÇOS ROÇAGEM CEMITÉRIOS Finalidade: Contrato 030/2024, originário do Precesso de Dispensa de Licitação 014/2024. 4.800,00
25/04/2024 Contrato 030/2024, originário do Precesso de Dispensa de Licitação 014/2024, ciente da liquidaçao Cleonice Almeida - Fiscal Anuente Conforme Nota Fiscal Nº E/537; 4.800,00
30/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contrato 030/2024, originário do Precesso de Dispensa de Licitação 014/2024, ciente da liquidaçao Cleonice Almeida - Fiscal Anuente Conforme Nota Fiscal Nº E/537; 4.703,52
30/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2574/2024 96,48
TOTAL 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 25/04/2024 96,48 1882/2024 Lançada
TOTAL   96,48