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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE LUIS BARCELLOS BRITO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2589 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REFERENTE 3 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO NOS DIAS 08/04/2024 A 11/04/2024 - PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DA CNM EM BRASÍLIA. 826,74 2.480,22
1.00 REFERENTE 1 DIA SEM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO NO DIA 11/04/2024 - PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DA CNM EM BRASÍLIA. CONFORME MEMORANDO Nº 63/2024 AM ANEXO, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE 413,38 413,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 REFERENTE 3 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO NOS DIAS 08/04/2024 A 11/04/2024 - PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DA CNM EM BRASÍLIA. REFERENTE 1 DIA SEM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO NO DIA 11/04/2024 - PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DA CNM EM BRASÍLIA. CONFORME MEMORANDO Nº 63/2024 AM ANEXO, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE 2.893,60
28/03/2024 REFERENTE 3 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO NOS DIAS 08/04/2024 A 11/04/2024 - PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DA CNM EM BRASÍLIA. REFERENTE 1 DIA SEM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO NO DIA 11/04/2024 - PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DA CNM EM BRASÍLIA. CONFORME MEMORANDO Nº 63/2024 AM ANEXO, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE 2.893,60
03/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002589/2024 Andre Luis Barcellos Brito - 1000047 2.893,60
TOTAL 2.893,60 2.893,60 2.893,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.