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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGEM VILANOVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2611 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 ABRAÇADEIRA ABRACADEIRA RSF 13-19 LARGA - ABRACADEIRA RSF 13-19 LARGA 3,60 108,00
35.00 ABRAÇADEIRA ABRACADEIRA RSF 64-83 - ABRACADEIRA RSF 64-83 Finalidade: Aquisição de 30 abraçadeiras RSF 13-19 e 35 abraçadeiras RSF 64-83, cnf anexo. 8,40 294,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 ABRAÇADEIRA ABRACADEIRA RSF 13-19 LARGA - ABRACADEIRA RSF 13-19 LARGA ABRAÇADEIRA ABRACADEIRA RSF 64-83 - ABRACADEIRA RSF 64-83 Finalidade: Aquisição de 30 abraçadeiras RSF 13-19 e 35 abraçadeiras RSF 64-83, cnf anexo. 402,00
04/04/2024 Aquisição de 30 abraçadeiras RSF 13-19 e 35 abraçadeiras RSF 64-83, para Sec. de Obras; Conforme Nota Fiscal Nº 1/3227730; 402,00
08/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002611/2024 FERRAGEM VILANOVA LTDA - 16866 402,00
TOTAL 402,00 402,00 402,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.