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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TERRAPLENAGEM E CONCRETOS BRANDãO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2615 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: MANUT. DE PRACAS E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Serviço de Fabricação e usinagem de concreto FCK35 Finalidade: Aquisição de 5 metros de concreto usinado, para a instalação de praça de academia no bairro coqueiros. 620,00 3.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 Serviço de Fabricação e usinagem de concreto FCK35 Finalidade: Aquisição de 5 metros de concreto usinado, para a instalação de praça de academia no bairro coqueiros. 3.100,00
30/07/2024 Concreto FCK 35 Convencional s/ bomba, aquisição se faz necessária para a instalação de praça de academia. Conforme Nota Fiscal Nº E/28693; 2.240,00
31/07/2024 Concreto FCK 35 Convencional s/bomba, aquisição se faz necessária para instalação de praças de academia. Conforme Nota Fiscal Nº E/28788; 560,00
12/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Concreto FCK 35 Convencional s/ bomba, aquisição se faz necessária para a instalação de praça de academia. Conforme Nota Fiscal Nº E/28693; 2.240,00
19/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Concreto FCK 35 Convencional s/bomba, aquisição se faz necessária para instalação de praças de academia. Conforme Nota Fiscal Nº E/28788; 452,48
19/08/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2615/2024 67,20
19/08/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2615/2024 40,32
TOTAL 3.100,00 2.800,00 2.800,00
SALDO A PAGAR 300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 31/07/2024 67,20 3832/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/07/2024 40,32 3832/2024 Lançada
TOTAL   107,52