Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RENE D AVILA MARQUES & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2618 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
CAL PARA PINTURA
Finalidade: Aquisição de 50 sacos de cal para pintura, para o uso da Secretaria de Obras. conforme solicitação em ANEXO. |
16,80 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2024 |
CAL PARA PINTURA
Finalidade: Aquisição de 50 sacos de cal para pintura, para o uso da Secretaria de Obras. conforme solicitação em ANEXO. |
840,00 |
|
|
11/06/2024 |
CAL PARA PINTURA. Aquisição de 50 sacos de cal para pintura, para o uso da Secretaria de Obras.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4; |
|
840,00 |
|
12/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002618/2024
RENE D AVILA MARQUES & CIA LTDA - 1000853 |
|
|
840,00 |
TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.