Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: GRM CLIMATIZAçãO COMERCIO E INSTALAçãO DE AR CONDI |
Número do empenho: | 2631 | Data de lançamento: | 02/04/2024 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.33.00.00.00 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2.00 | Manutenção preventiva completa de ar condicionado de 9000 a 12000 BTUS, incluindo: 1. Desmontagem da unidade intena 2. Limpeza no evaporador (radiador), turbina, chassi do eveporador com produtos adequados para eliminar fungos, bactérias e ácaros; 3. Desmontagem da unidade externa, limpeza no condensador (radiador), hélice do ventilador, chassi do condensador, suporte, carenagens (latarias), fitas de acabamento na tubulação; 4. Substituição do isolamento térmico, se necessário; 5. Conferência da | 155,89 | 311,78 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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02/04/2024 | Manutenção preventiva completa de ar condicionado de 9000 a 12000 BTUS, incluindo: 1. Desmontagem da unidade intena 2. Limpeza no evaporador (radiador), turbina, chassi do eveporador com produtos adequados para eliminar fungos, bactérias e ácaros; 3. Desmontagem da unidade externa, limpeza no condensador (radiador), hélice do ventilador, chassi do condensador, suporte, carenagens (latarias), fitas de acabamento na tubulação; 4. Substituição do isolamento térmico, se necessário; 5. Conferência da carga de gás, com recarga de gás quando necessário, e conferência da potência dos capacitores. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço conf ata de registro n° 040/2023. Conf. solicitado pelo TI. | 311,78 | ||
18/07/2024 | solicitado anulaçao stefani - setor compras | -311,78 | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |