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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2652 Data de lançamento: 03/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente débito de tarifa bancária da Conta 7020-3 (Bco. do Brasil Livre), conforme demonstrativo. 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2024 Referente débito de tarifa bancária da Conta 7020-3 (Bco. do Brasil Livre), conforme demonstrativo. 10.000,00
03/04/2024 Referente débito de tarifa bancária da Conta 7020-3 (Bco. do Brasil Livre), conforme demonstrativo. Meses 12/2023, 01, 02 e 03/2024 6.218,52
04/04/2024 Referente débito de tarifa bancária da Conta 7014-9 (Bco. do Brasil FPM), conforme demonstrativo. Meses 12/2023 e 02/2024 6,60
19/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária da Conta 7020-3 (Bco. do Brasil Livre), conforme demonstrativo. Meses 12/2023, 01, 02 e 03/2024 6.218,52
19/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária da Conta 7014-9 (Bco. do Brasil FPM), conforme demonstrativo. Meses 12/2023 e 02/2024 6,60
15/05/2024 Referente débito de tarifa bancária da Conta 7020-3 (Bco. do Brasil Livre), conforme demonstrativo. Mês 04/24 2.040,54
31/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária da Conta 7020-3 (Bco. do Brasil Livre), conforme demonstrativo. Mês 04/24 2.040,54
TOTAL 10.000,00 8.265,66 8.265,66
SALDO A PAGAR 1.734,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.