Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2653 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA SEDE BOMBEIROS MES 03/2024, COD: 7557310 |
382,29 |
382,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2024 |
REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA SEDE BOMBEIROS MES 03/2024, COD: 7557310 |
382,29 |
|
|
03/04/2024 |
REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA SEDE BOMBEIROS MES 03/2024, COD: 7557310
|
|
382,29 |
|
08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002653/2024
Corsan-cia.riograndense de Saneamento - 257 |
|
|
382,29 |
TOTAL |
382,29 |
382,29 |
382,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.