Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2658 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
SEGURANÇA PÚBLICA |
Subfunção: |
DEFESA CIVIL |
Projeto / Atividade: |
FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente débito de tarifa bancária da Conta FUMREBOM - Rec. 1152, conforme demonstrativo.
Mês 12/2023 |
11,00 |
11,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2024 |
Referente débito de tarifa bancária da Conta FUMREBOM - Rec. 1152, conforme demonstrativo.
Mês 12/2023 |
11,00 |
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04/04/2024 |
Referente débito de tarifa bancária da Conta FUMREBOM - Rec. 1152, conforme demonstrativo.
Mês 12/2023
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11,00 |
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19/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002658/2024
Caixa Economica Federal - 867 |
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11,00 |
TOTAL |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.