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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2659 Data de lançamento: 04/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente débito de tarifa bancária da Conta 22790-0 - Recurso 1007, conforme demonstrativo. Meses 12/2023, 02 e 03/2024 16,50 16,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2024 Referente débito de tarifa bancária da Conta 22790-0 - Recurso 1007, conforme demonstrativo. Meses 12/2023, 02 e 03/2024 16,50
04/04/2024 Referente débito de tarifa bancária da Conta 22790-0 - Recurso 1007, conforme demonstrativo. Meses 12/2023, 02 e 03/2024 16,50
19/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002659/2024 Banco do Brasil S/a. - 960 16,50
TOTAL 16,50 16,50 16,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.