Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2659 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente débito de tarifa bancária da Conta 22790-0 - Recurso 1007, conforme demonstrativo.
Meses 12/2023, 02 e 03/2024 |
16,50 |
16,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2024 |
Referente débito de tarifa bancária da Conta 22790-0 - Recurso 1007, conforme demonstrativo.
Meses 12/2023, 02 e 03/2024 |
16,50 |
|
|
04/04/2024 |
Referente débito de tarifa bancária da Conta 22790-0 - Recurso 1007, conforme demonstrativo.
Meses 12/2023, 02 e 03/2024
|
|
16,50 |
|
19/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002659/2024
Banco do Brasil S/a. - 960 |
|
|
16,50 |
TOTAL |
16,50 |
16,50 |
16,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.