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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE GLECI GOETHEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2697 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: CONSTR., AMPL.,REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS
Conta de Despesa: 4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 754 - Recursos de Operações de Crédito

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMO ADITIVO II - ACRÉSCIMO DE VALOR A TÍTULO DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO, NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO Nº 274/2024 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. Finalidade: TERMO ADITIVO II, AO CONTRATO Nº 072/2023, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA Nº 004/2023 - ACRÉSCIMO DE VALOR A TÍTULO DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO, NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO Nº 274/2024. 174.008,23 174.008,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 TERMO ADITIVO II - ACRÉSCIMO DE VALOR A TÍTULO DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO, NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO Nº 274/2024 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. Finalidade: TERMO ADITIVO II, AO CONTRATO Nº 072/2023, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA Nº 004/2023 - ACRÉSCIMO DE VALOR A TÍTULO DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO, NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO Nº 274/2024. 174.008,23
11/04/2024 Conforme Memorando nº 158/2024, do "Termo de Recebimento de Medição 06", assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinicius Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 072/2023. Nota Fiscal Nº E/115; 890/52617960; 135.675,92
15/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 158/2024, do "Termo de Recebimento de Medição 06", assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinicius Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 072/2023. Nota Fiscal Nº E/115; 890/52617960; 131.994,12
15/04/2024 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2697/2024 2.667,97
15/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2697/2024 1.013,83
TOTAL 174.008,23 135.675,92 135.675,92
SALDO A PAGAR 38.332,31
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 11/04/2024 2.667,97 1636/2024 Lançada
ISS 11/04/2024 1.013,83 1636/2024 Lançada
TOTAL   3.681,80