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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GERLI DA SILVA ALEXANDRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2711 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.15.00.00 - TRANSPORTE DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO abastecimento de combustivel Finalidade: Ressarcimento referente a pagamento de abastecimento do veiculo IZVF29, conforme memorando e recibos em anexo. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 RESSARCIMENTO abastecimento de combustivel Finalidade: Ressarcimento referente a pagamento de abastecimento do veiculo IZVF29, conforme memorando e recibos em anexo. 50,00
08/04/2024 RESSARCIMENTO abastecimento de combustivel Finalidade: Ressarcimento referente a pagamento de abastecimento do veiculo IZVF29, conforme memorando e recibos em anexo. 50,00
12/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002711/2024 Gerli da Silva Alexandre - 7400 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.