O Município de Taquari - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI

Dados do Empenho
Número do empenho: 286 Data de lançamento: 12/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública. Unidade Consumidora nº 20642 Estimativa Exercício 2023. 160.000,00 160.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2024 Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública. Unidade Consumidora nº 20642 Estimativa Exercício 2023. 160.000,00
12/01/2024 REF. FATURA ENERGIA ELETRICA MES 12/2023, COD: 20642 12.849,57
15/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF. FATURA ENERGIA ELETRICA MES 12/2023, COD: 20642 12.849,57
05/02/2024 Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública. Unidade Consumidora nº 20642 Mês 01/2024. 12.510,01
14/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública. Unidade Consumidora nº 20642 Mês 01/2024. 12.510,01
28/03/2024 Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública. Unidade Consumidora nº 20642 REF 02/2024 12.239,31
03/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública. Unidade Consumidora nº 20642 REF 02/2024 12.239,31
12/04/2024 Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública. Unidade Consumidora nº 20642 ref. mes 03/2024 13.892,71
15/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública. Unidade Consumidora nº 20642 ref. mes 03/2024 13.892,71
03/05/2024 Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública REF 04/2024 - COD: 20642 14.628,26
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública REF 04/2024 - COD: 20642 14.628,26
12/06/2024 Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública. Unidade Consumidora nº 20642, mês 05/2024 15.681,08
17/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública. Unidade Consumidora nº 20642, mês 05/2024 15.681,08
12/07/2024 Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública. UC Nº 20642, REF 06/2024. 15.822,58
15/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública. UC Nº 20642, REF 06/2024. 15.822,58
07/08/2024 Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública. UC: 20642 REF 07/2024 17.320,51
16/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública. UC: 20642 REF 07/2024 17.320,51
09/09/2024 Pagamento de fatura de energia elétrica referente Iluminação Pública, Unidade Consumidora nº 20642, mes 08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/854417; 16.110,73
16/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento de fatura de energia elétrica referente Iluminação Pública, Unidade Consumidora nº 20642, mes 08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/854417; 16.110,73
09/10/2024 Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública, Unidade Consumidora nº 20642, Mes 09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/885440; 16.469,49
14/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública, Unidade Consumidora nº 20642, Mes 09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/885440; 16.469,49
TOTAL 160.000,00 147.524,25 147.524,25
SALDO A PAGAR 12.475,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.