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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: A M S MOTOSERRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2885 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
47.00 Mão de obra de serviço de conserto, manutenção e revisão de máquinas pequenas de diversos tamanhos e modelos como: motosserra, roçadeira, furadeira, soprador, cortador de grama e bomba pneumática de diversos tamanhos e modelos. Finalidade: Solicitação de aquisição de mão de obra de serviços de conserto conf ata de registro n° 097/2023 e PP n° 015/2023. 149,00 7.003,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 Mão de obra de serviço de conserto, manutenção e revisão de máquinas pequenas de diversos tamanhos e modelos como: motosserra, roçadeira, furadeira, soprador, cortador de grama e bomba pneumática de diversos tamanhos e modelos. Finalidade: Solicitação de aquisição de mão de obra de serviços de conserto conf ata de registro n° 097/2023 e PP n° 015/2023. 7.003,00
24/06/2024 Solicitação de aquisição de mão de obra de serviços de conserto conf ata de registro n° 097/2023 e PP n° 015/2023. Conforme Nota Fiscal Nº E/687; 7.003,00
25/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação de aquisição de mão de obra de serviços de conserto conf ata de registro n° 097/2023 e PP n° 015/2023. Conforme Nota Fiscal Nº E/687; 6.862,94
25/06/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2885/2024 140,06
TOTAL 7.003,00 7.003,00 7.003,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/06/2024 140,06 2964/2024 Lançada
TOTAL   140,06