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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALISON RAMON COSTA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2889 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: EMENDA PARLAMENTAR DEP. PEDRO WESTPHALEN-DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 TINTA 18 llts acrílica na cor cinza semi-brilho ou similar - 18 llts acrílica na cor cinza semi-brilho ou similar 430,00 8.600,00
2.00 TINTA Acrílica 18lts na cor azul semi-brilho ou similar - Acrílica 18lts na cor azul semi-brilho ou similar Finalidade: Solicitação de aquisição de latas de tinta para a pintura do Pavilhão da Laranja e Pórtico de entrada. Conf solicitado pela Secretaria de Obras. 448,00 896,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 TINTA 18 llts acrílica na cor cinza semi-brilho ou similar - 18 llts acrílica na cor cinza semi-brilho ou similar TINTA Acrílica 18lts na cor azul semi-brilho ou similar - Acrílica 18lts na cor azul semi-brilho ou similar Finalidade: Solicitação de aquisição de latas de tinta para a pintura do Pavilhão da Laranja e Pórtico de entrada. Conf solicitado pela Secretaria de Obras. 9.496,00
14/05/2024 Solicitação de aquisição de latas de tinta para a pintura do Pavilhão da Laranja e Pórtico de entrada. Conf solicitado pela Secretaria de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 890/52888788; 9.496,00
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002889/2024 ALISON RAMON COSTA DE SOUZA - 2015464 9.496,00
TOTAL 9.496,00 9.496,00 9.496,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.