Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIO MOISES MOLINA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2962 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FRAGMENTADORA DE PAPEL
Finalidade: Solicitação de material permamente para o Dep. de Compras. |
3.300,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2024 |
FRAGMENTADORA DE PAPEL
Finalidade: Solicitação de material permamente para o Dep. de Compras. |
3.300,00 |
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28/06/2024 |
Solicitação de material permamente para o Dep. de Compras.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55505895; |
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3.300,00 |
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03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002962/2024
Mario Moises Molina - 2010073 |
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3.300,00 |
TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.