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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGEM VILANOVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2963 Data de lançamento: 19/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CADEADO Cadeado 50 MM - Cadeado 50 MM Finalidade: Aquisição se fax necessária para supiri as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas no Municipio 56,80 56,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2024 CADEADO Cadeado 50 MM - Cadeado 50 MM Finalidade: Aquisição se fax necessária para supiri as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas no Municipio 56,80
09/05/2024 Aquisição se faz necessária para supiri as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas no Municipio Conforme Nota Fiscal Nº 1/3227793; 56,80
10/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002963/2024 FERRAGEM VILANOVA LTDA - 16866 56,80
TOTAL 56,80 56,80 56,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.