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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALISON RAMON COSTA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2964 Data de lançamento: 19/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 pincel 2\" 7,00 28,00
4.00 pincel 4\" 14,00 56,00
3.00 CAÇAMBA Caçamba plástica 10L - Caçamba plástica 10L 28,00 84,00
10.00 LIXA Lixa Massa/Madeira G100 - Lixa Massa/Madeira G100 1,00 10,00
6.00 ROLO LÃ Rolo 23 cm - Rolo 23 cm 52,00 312,00
6.00 SUPORTE Suporte para Rolo 23 cm - Suporte para Rolo 23 cm 10,00 60,00
3.00 ROLO LÃ Rolo 5 cm - Rolo 5 cm Finalidade: Aquisicaçao se faz necessária para manutenção no Ginásio de Esportes José Machado e no Pórtico de Entrada 8,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2024 pincel 2\" pincel 4\" CAÇAMBA Caçamba plástica 10L - Caçamba plástica 10L LIXA Lixa Massa/Madeira G100 - Lixa Massa/Madeira G100 ROLO LÃ Rolo 23 cm - Rolo 23 cm SUPORTE Suporte para Rolo 23 cm - Suporte para Rolo 23 cm ROLO LÃ Rolo 5 cm - Rolo 5 cm Finalidade: Aquisicaçao se faz necessária para manutenção no Ginásio de Esportes José Machado e no Pórtico de Entrada 574,00
14/05/2024 Aquisicaçao se faz necessária para manutenção no Ginásio de Esportes José Machado e no Pórtico de Entrada Conforme Nota Fiscal Nº 890/52888361; 574,00
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002964/2024 ALISON RAMON COSTA DE SOUZA - 2015464 574,00
TOTAL 574,00 574,00 574,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.