Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3001 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
URBANISMO |
Subfunção: |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
CAMARA - CAMARA KM 24 para motoniveladora válvula central. - CAMARA - CAMARA KM 24 para motoniveladora válvula central. |
177,00 |
1.770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2024 |
CAMARA - CAMARA KM 24 para motoniveladora válvula central. - CAMARA - CAMARA KM 24 para motoniveladora válvula central. |
1.770,00 |
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17/05/2024 |
CAMARA KM 24 para motoniveladora válvula central.
Conforme Nota Fiscal Nº 2/2717; |
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1.770,00 |
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20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CAMARA KM 24 para motoniveladora válvula central.
Conforme Nota Fiscal Nº 2/2717; |
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1.748,76 |
20/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3001/2024 |
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21,24 |
TOTAL |
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/05/2024 |
21,24 |
2276/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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21,24 |
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