Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
301 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
URBANISMO |
Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente Fatura Energia Elétrica - Cód. 3092959394. Mês 12/2023 |
4.742,10 |
4.742,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2024 |
Referente Fatura Energia Elétrica - Cód. 3092959394. Mês 12/2023 |
4.742,10 |
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12/01/2024 |
Referente Fatura Energia Elétrica - Cód. 3092959394. Mês 12/2023
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4.742,10 |
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12/01/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 301/2024, Rge Sul Distribuidora de Energia Sa |
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104,34 |
18/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000301/2024
Rge Sul Distribuidora de Energia Sa - 4074 |
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4.637,76 |
TOTAL |
4.742,10 |
4.742,10 |
4.742,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/01/2024 |
104,34 |
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Lançada |
TOTAL |
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104,34 |
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