Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3090 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FGTS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS REFERENTE MÊS Referente Folha de Pagamento mês 04/24, cfe. Resumo anexo. |
0,00 |
468,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2024 |
FGTS REFERENTE MÊS Referente Folha de Pagamento mês 04/24, cfe. Resumo anexo. |
468,97 |
|
|
25/04/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 04/2024 |
|
468,97 |
|
20/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3090/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
468,97 |
TOTAL |
468,97 |
468,97 |
468,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.