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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIO CESAR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 313 Data de lançamento: 12/01/2024
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.92.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2023. 22/12/2023 - TEUTONIA/LAJEADO 23/12/2023 - SAO JERONIMO 26/12/2023 - TEUTONIA 27/12/2023 - ESTRELA 28/12/2023 - PORTO ALEGRE 29/12/2023 - LAJEADO 50,37 302,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2024 REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2023. 22/12/2023 - TEUTONIA/LAJEADO 23/12/2023 - SAO JERONIMO 26/12/2023 - TEUTONIA 27/12/2023 - ESTRELA 28/12/2023 - PORTO ALEGRE 29/12/2023 - LAJEADO 302,22
12/01/2024 REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2023. 22/12/2023 - TEUTONIA/LAJEADO 23/12/2023 - SAO JERONIMO 26/12/2023 - TEUTONIA 27/12/2023 - ESTRELA 28/12/2023 - PORTO ALEGRE 29/12/2023 - LAJEADO 302,22
15/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000313/2024 Julio Cesar da Silva - 2000236 302,22
TOTAL 302,22 302,22 302,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.