Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DANIEL LENGLER DA ROCHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
316 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.92.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Natureza da despesa: |
Diárias |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2023.
19/12/2023 - LAJEADO
20/12/2023 - LAJEADO
21/12/2023 - LAJEADO
22/12/2023 - LAJEADO
26/12/2023 - LAJEADO
27/12/2023 - LAJEADO
28/12/2023 - LAJEADO
29/12/2023 - TEUTONIA/LAJEADO |
50,37 |
402,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2023.
19/12/2023 - LAJEADO
20/12/2023 - LAJEADO
21/12/2023 - LAJEADO
22/12/2023 - LAJEADO
26/12/2023 - LAJEADO
27/12/2023 - LAJEADO
28/12/2023 - LAJEADO
29/12/2023 - TEUTONIA/LAJEADO |
402,96 |
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12/01/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2023.
19/12/2023 - LAJEADO
20/12/2023 - LAJEADO
21/12/2023 - LAJEADO
22/12/2023 - LAJEADO
26/12/2023 - LAJEADO
27/12/2023 - LAJEADO
28/12/2023 - LAJEADO
29/12/2023 - TEUTONIA/LAJEADO
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402,96 |
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15/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000316/2024
Daniel Lengler da Rocha - 17513 |
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402,96 |
TOTAL |
402,96 |
402,96 |
402,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.