Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3209 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Projeto / Atividade: |
PBF-PISO BÁSICO FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
16 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
65.00 |
FOLHA A4
Finalidade: Aquisição de folhas de ofício A4, conforme Contrato nº 35/2024 |
19,50 |
1.267,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2024 |
FOLHA A4
Finalidade: Aquisição de folhas de ofício A4, conforme Contrato nº 35/2024 |
1.267,50 |
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27/06/2024 |
Aquisição de folhas de ofício A4, conforme Contrato nº 35/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 3/241151; |
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1.267,50 |
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01/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de folhas de ofício A4, conforme Contrato nº 35/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 3/241151; |
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1.252,29 |
01/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3209/2024 |
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15,21 |
TOTAL |
1.267,50 |
1.267,50 |
1.267,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
27/06/2024 |
15,21 |
3116/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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15,21 |
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