Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3210 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
16 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
800.00 |
FOLHA A4
Finalidade: Aquisição de folhas de ofício A4, conforme Contrato nº 35/2024 |
19,50 |
15.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2024 |
FOLHA A4
Finalidade: Aquisição de folhas de ofício A4, conforme Contrato nº 35/2024 |
15.600,00 |
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21/06/2024 |
Aquisição de folhas de ofício A4, conforme Contrato nº 35/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 3/241153; |
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15.600,00 |
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25/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de folhas de ofício A4, conforme Contrato nº 35/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 3/241153; |
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15.412,80 |
25/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3210/2024 |
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187,20 |
TOTAL |
15.600,00 |
15.600,00 |
15.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/06/2024 |
187,20 |
2936/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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187,20 |
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