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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAREN FARIAS DO AMARAL MANUTENCAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3243 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO Retirada de telha - Retirada de telha Finalidade: Aquisição se faz necessária devido serviço ter sido feito com urgência para evitar possíveis incidentes. 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 SERVIÇO Retirada de telha - Retirada de telha Finalidade: Aquisição se faz necessária devido serviço ter sido feito com urgência para evitar possíveis incidentes. 500,00
30/04/2024 Retirada de telha - Aquisição se faz necessária devido serviço ter sido feito com urgência para evitar possíveis incidentes.Conf. ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras Conforme Nota Fiscal Nº E/436; 500,00
06/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003243/2024 CAREN FARIAS DO AMARAL MANUTENCAO - 2011999 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.