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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGEM TOTINHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3303 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.00 BOTINA Tamanho variado do 37 ao 46 - Tamanho variado do 37 ao 46 Finalidade: Aquisição se faz necessaria para a segurança dos funcionários da Secretaria. 45,00 1.575,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 BOTINA Tamanho variado do 37 ao 46 - Tamanho variado do 37 ao 46 Finalidade: Aquisição se faz necessaria para a segurança dos funcionários da Secretaria. 1.575,00
05/06/2024 BOTINA Tamanho variado do 37 ao 46. Aquisição se faz necessaria para a segurança dos funcionários da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 2/00000003; 1.575,00
07/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003303/2024 FERRAGEM TOTINHA LTDA - 41672 1.575,00
TOTAL 1.575,00 1.575,00 1.575,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.