Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3304 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
URBANISMO |
Subfunção: |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
80.00 |
LUVA
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria. |
6,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2024 |
LUVA
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria. |
480,00 |
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10/06/2024 |
LUVA - Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55134032; |
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480,00 |
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12/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003304/2024
Madereira Emanuel Ltda - 3766 |
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480,00 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.