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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AGILSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3311 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: EMENDA PARLAMENTAR DEP. PEDRO WESTPHALEN-DIVERSOS
Conta de Despesa: 4490.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
700.50 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. - Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Aquisição de horas de serviços técnicos se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria. 28,54 19.992,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. - Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Aquisição de horas de serviços técnicos se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria. 19.992,27
24/05/2024 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares. Aquisição de horas de serviços técnicos se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº E/495; 17.452,21
27/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares. Aquisição de horas de serviços técnicos se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº E/495; 14.996,69
27/05/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3311/2024 535,78
27/05/2024 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3311/2024 1.919,74
TOTAL 19.992,27 17.452,21 17.452,21
SALDO A PAGAR 2.540,06
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/05/2024 535,78 2407/2024 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 24/05/2024 1.919,74 2407/2024 Lançada
TOTAL   2.455,52