Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3317 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3350.41.01.02.01.00 - CONTRIB.A ENTIDADES-SEM FINS LUCRATIVOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
ACRÉSCIMO DE MAIS UMA VAGA PARA A SENH0ORA BENTA DA CONCEIÇÃO GUEDES VARGAS |
2.500,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2024 |
ACRÉSCIMO DE MAIS UMA VAGA PARA A SENH0ORA BENTA DA CONCEIÇÃO GUEDES VARGAS |
10.000,00 |
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26/07/2024 |
ACRÉSCIMO DE MAIS UMA VAGA PARA A SENH0ORA BENTA DA CONCEIÇÃO GUEDES VARGAS
Termo de Fomento: 16/2023 - Mês 07/2024
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10.000,00 |
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09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ACRÉSCIMO DE MAIS UMA VAGA PARA A SENH0ORA BENTA DA CONCEIÇÃO GUEDES VARGAS
Termo de Fomento: 16/2023 - Mês 07/2024
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10.000,00 |
TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.