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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3320 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 17 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.07 Aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados (postos) junto ao Banrisul, através do cartão magnético Banricard Combustível. Finalidade: CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 - VALOR PREVISTO PARA 08 MESES - SEC. DE EDUCAÇÃO 150.000,00 160.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 Aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados (postos) junto ao Banrisul, através do cartão magnético Banricard Combustível. Finalidade: CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 - VALOR PREVISTO PARA 08 MESES - SEC. DE EDUCAÇÃO 160.000,00
30/09/2024 CONTRATO 037/2024 - Rferente Cartão Combustível, debitado em 10/09/2024 16.655,07
08/10/2024 Referente Contrato nº 037/2024 - Cartão Combustível, debitado em 08/10/2024. 23.586,18
18/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Contrato nº 037/2024 - Cartão Combustível, debitado em 08/10/2024. 23.586,18
24/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO 037/2024 - Rferente Cartão Combustível, debitado em 10/09/2024 16.655,07
24/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contrato 037/2024 referente cartão de combustivel debitado em 10/09/24 16.655,07
24/10/2024 banco indevido -16.655,07
11/11/2024 CONTRATO 037/2024 - Cartão Combustível Mês 10/2024 30.588,79
21/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO 037/2024 - Cartão Combustível Mês 10/2024 30.588,79
10/12/2024 CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 Cartão Combustível debitado em 10/12/24 27.203,71
17/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 Cartão Combustível debitado em 10/12/24 27.203,71
27/12/2024 Encerramento exercício 2024 -61.966,25
TOTAL 98.033,75 98.033,75 98.033,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.