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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3340 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. complemento da folha 04/24, cfe. Resumo anexo 0,00 1.784,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. complemento da folha 04/24, cfe. Resumo anexo 1.784,88
30/04/2024 Referente complemento folha de pagamento mês 04 1.784,88
30/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 935,67
30/04/2024 Pagamento de Empenho 3340/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 849,21
TOTAL 1.784,88 1.784,88 1.784,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 30/04/2024 935,67 Lançada
TOTAL   935,67