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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3355 Data de lançamento: 03/05/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Complemento salário, folha 04/24, cfe. Resumo anexo 0,00 2.632,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Complemento salário, folha 04/24, cfe. Resumo anexo 2.632,83
03/05/2024 Referente complemento folha mês 04, cfe. Resumo anexo 2.632,83
03/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR 272,36
03/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIROS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR 519,30
03/05/2024 Pagamento de Empenho 3355/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.841,17
TOTAL 2.632,83 2.632,83 2.632,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 03/05/2024 272,36 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 03/05/2024 519,30 Lançada
TOTAL   791,66